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事情内容:
1、认真集团内部财务审计及内部控制事情;;;
2、协助上级制订公司内部审计、内部控制制度及流程;;;
3、剖析、评价集团及下属公司财务治理和各项财务制度的执行情形,,提出风控建议;;;
4、网络整理审计证据,,编写审计事情妄想;;;
5、体例审计报告、纰漏问题,,提出刷新建设和决议依据;;;
6、加入营业流程或制度刷新和风险评估事情。
基本要求:
1、财经类大学本科及以上学历,,5年以上大型企业内部审计履历;;;
2、熟悉国家财经政策和会计、税务执律例则;;;
3、熟悉企业营业流程及有风控履历;;;
4、中级审计师以上职称,,注册会计师&注册审计师优先。
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